+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Образец заполнения заявления на возврат налогового вычета за лечение

Если вы планируете получать данную льготу по месту работы необходимо составить другое заявление — о подтверждении права на вычет у налогового агента. Примечание: ознакомиться с заявлением на возврат НДФЛ при покупке квартиры можно здесь , с заявлением на возврат НДФЛ при заявлении вычета за обучение — здесь. Форма заявления Обязательной к применению формы указанного документа — нет. Вы можете составить заявление самостоятельно, указав в нем необходимые сведения, либо использовав уже готовый бланк, разработанный ФНС.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Итоги Когда и куда необходимо подавать заявление на возврат подоходного налога Заявление на возврат подоходного налога налогоплательщик пишет в том случае, если в течение налогового периода у него появилось право на вычет — имущественный или социальный, и он хочет получить вычет через инспекцию.

Заявление в налоговую на возврат НДФЛ за лечение и образец документа

Итоги Когда и куда необходимо подавать заявление на возврат подоходного налога Заявление на возврат подоходного налога налогоплательщик пишет в том случае, если в течение налогового периода у него появилось право на вычет — имущественный или социальный, и он хочет получить вычет через инспекцию. Также заявление подается, если у налогоплательщика изменился статус резидентства был нерезидентом — стал резидентом и возникла необходимость в пересчете НДФЛ.

Кроме того, бывают случаи, когда налоговый агент излишне удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ налогоплательщика, а затем перестает существовать. Ошибку выявляют, но вернуть налог через агента уже невозможно. В этом случае налогоплательщику также необходимо написать заявление на возврат НДФЛ. С заявлением на возврат подоходного налога налогоплательщику следует обратиться в налоговый орган по месту его жительства.

При смене статуса резидентства физическое лицо должно обратиться в налоговую инспекцию, в которой он был поставлен на учет по месту своего жительства либо пребывания п. Во всех остальных случаях НДФЛ нужно возвращать через работодателя.

Как это сделать, пошагово разъяснили эксперты КонсультантПлюс. Обязательно ли подавать декларацию 3-НДФЛ и одновременно заявление на возврат Заявление на возврат налога налогоплательщику необязательно подавать вместе с декларацией 3-НДФЛ. Это можно сделать после. Ведь декларацию все равно сначала будут камералить. А это занимает до 3 месяцев. Подать заявление можно в течение этих 3 месяцев или по окончании проверки. К заявлению в обязательном порядке должны прилагаться документы о праве на вычет , о смене резидентства и другие подтверждающие документы.

Актуальный бланк заявления на возврат НДФЛ можно скачать здесь.

Образец заявления на возврат НДФЛ за лечение

Получаете, допустим, 50 тысяч рублей в месяц — отдаете государству рублей налога. За год накапливается 78 рублей. Государство дает возможность вернуть эти деньги , оформив налоговый вычет он называется социальным. Если вы пользовались платными медицинскими услугами — это как раз такой случай.

Кто может получить вычет за лечение Вернуть подоходный налог могут только те, кто его уплачивал. В Налоговом кодексе содержится вот такой перечень лиц, имеющих право на вычет за лечение и покупку медикаментов: граждане РФ, работающие по трудовому или гражданско-правовому договору и уплачивающие НДФЛ; продолжающие работать пенсионеры; иностранцы, проводящие в РФ более дней в году и уплачивающие здесь НДФЛ; родители или опекуны несовершеннолетнего пациента.

Вернуть НДФЛ можно, потратив деньги как на свое лечение, так и на лечение супруги, а также собственных родителей и детей. Размер налогового вычета за лечение Сумма, которую вы потратите на лечение или покупку лекарств, будет вычтена из вашего годового дохода, а НДФЛ удержат только с остатка. При этом максимальный размер социального налогового вычета — рублей. Для наглядности приведем пример: Ваша годовая зарплата составляет рублей.

На руки вы получаете рублей. Но вот вы устроили грандиозное лечение зубов на рублей. Оформили вычет. Из вашего годового дохода рублей вычитается не , потраченных на зубы, а , поскольку это максимальный размер вычета на лечение, установленный законом.

Теперь НДФЛ удержат только с этой суммы. Разница в доходе между вторым и первым вариантом, как видим, — 15 рублей. Обратите внимание! Социальный вычет предоставляется в совокупности как за лечение, так и за обучение выбирать, какие именно расходы компенсировать, предстоит вам.

Есть исключения. То есть если вы сделали операцию из перечня стоимостью миллион рублей, эта сумма будет вычтена из ваших доходов, а НДФЛ вы заплатите только с остатка. Получается отрицательный результат доходы ниже, чем сумма, потраченная на дорогостоящее лечение? Значит, вам вернут весь удержанный с вас в отчетный период НДФЛ. За какие расходы можно оформить вычет за лечение В список расходов, которые подлежат возмещению за счет возврата подоходного налога, входят: Расходы на лечение в стационаре или амбулаторно.

Расходы на медикаменты, назначенные в процессе лечения. Расходы на страховые взносы при оформлении полиса добровольного медицинского страхования. Но и в этих категориях не все траты можно вернуть. Налоговое законодательство разрешает оформить вычет, если ваши деньги потрачены на: 1 Лечение зубов В эту категорию попадает не только собственно установка пломб и лечение кариеса или пульпита.

Вот перечень стоматологических услуг, за которые вам вернут НДФЛ: Диагностика и лечение по экстренным показаниям флюс, острая боль и так далее. Плановая диагностика и профилактические процедуры. Реабилитационные процедуры физиотерапия. Протезирование с установкой зубных протезов и имплантов. Хирургическое лечение стоматологических аномалий или опухолей. Восстановление зубов. Эстетическая стоматология замена здоровых зубов, отбеливание и т.

С точки зрения возвращаемой суммы есть один нюанс. Но есть одно исключение: имплантация см. В этом случае вы получите вычет на всю сумму, потраченную на процедуру. Однако Петров может рассчитывать только на 11 рублей, поскольку налогоплательщику не может вернуться больше средств, чем он уплатил в бюджет. Также сюда относятся услуги медицинской экспертизы. Но возврат НДФЛ станет возможным лишь при выполнении нескольких требований.

На каждую оказанную услугу необходимо заключить договор, а оплату нужно подтвердить полученными в медучреждении справками и квитанциями. Пример Жительница г. Костромы М. Стоимость курса, включающего комплексное диагностическое исследование, медицинские процедуры и последующее наблюдение, составила 33 рублей. В году М. Как и в приведенных выше случаях, лечебно-профилактическое учреждение должно иметь российскую регистрацию, лицензию Минздрава РФ и располагаться в границах Российской Федерации.

Поэтому, скажем, лечение в абхазских здравницах, увы, не позволяет рассчитывать на вычет. О получении документов следует озаботиться еще на этапе приобретения путевки. Если вы покупаете ее в турагентстве, уточните, кто должен предоставлять договор с санаторием, а также копию лицензии чтобы после возвращения не бегать и не искать, у кого находятся эти документы. Если указана только общая сумма, вычет не предоставят, пока вы не конкретизируете, какая часть денег пошла на лечение.

Чеки и квитанции на дополнительные медуслуги а часто и на основные выдаются уже на месте, в самом санатории. Пример Гражданин К. Уплатив 41 рублей за путевку, К. Запросив копию лицензии санатория, К. Налоговая инспекция отказала К. В этом документе указаны международные названия препаратов, но купить вы можете и запатентованные лекарства, являющиеся аналогами медикаментов из списка. На одном таком бланке можно выписать максимум два лекарства. Названия лекарственных препаратов должны быть написаны на латинице.

Порядок выписки рецептов указан в приказе Минздрава от Никаких помарок в бланках не допускается. Рецепт может быть выписан как от руки разборчивым почерком! Кассовые чеки или квитанции об оплате за лекарственные средства. Пример В году москвич Н. Доход Н. Как получить налоговый вычет за лечение: пошаговая инструкция Есть два способа вернуть НДФЛ: через свою налоговую инспекцию либо через работодателя.

В каждом из этих случаев порядок действий несколько отличается. Возврат налога через ИФНС Заявить о своем желании получить налоговый вычет можно в любое время по окончании года, в котором вы получили услуги по лечению или приобретали медикаменты.

Шаг 1. Сбор необходимых документов Есть базовый набор бумаг для любого вычета, есть особенности для отдельных видов налогового возмещения за лечение и покупку медикаментов. Примеры, шаблоны и образцы вы найдете ниже. Справка о доходах по основному месту работы форма 2-НДФЛ , Справки о доходах по совместительству если есть, выдаются работодателями Заявление в ИФНС с реквизитами на бланке банка с печатью , на которые будет возвращен налог.

Документы при лечении в стационаре или поликлинике Договор с медучреждением в нем должна быть точная сумма, уплаченная вами за лечение — оригинал и копия. Копия лицензии лечебного учреждения. Чеки, квитанции, платежные поручения в подтверждение проведенной оплаты за препараты. Если пациент покупал необходимые для лечения дорогостоящие лекарства из-за их отсутствия в медучреждении, об этом должна быть составлена справка в администрации медорганизации.

Документы при заключении договора добровольного медстрахования физлицом Копия договора добровольного страхования Квитанция за оплату страховой премии Шаг 2. Подача документов в ИФНС Собранные документы необходимо передать в налоговую инспекцию по месту регистрации. Плюс этого способа в том, что сотрудник ИФНС сразу скажет, все ли документы на месте и правильно ли заполнена декларация с точки зрения формы.

В этом случае нужно обязательно составить опись вложенных в конверт бумаг. Передать в ИФНС через доверенное лицо. Для этого придется оформить у нотариуса доверенность. Передать документы в электронном виде. Декларация заполняется через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog. Дальше будут подробные инструкции как все заполнить и отправить. Шаг 3. Возврат налога Если раньше по истечении трех месяцев с момента подачи документов приходилось идти в налоговую инспекцию и писать заявление на возврат налога с приложенными реквизитами, то теперь эта бумага подается вместе с основным пакетом.

Возврат налога через работодателя В отличие от разового возврата через ИФНС, здесь вы получаете вычет частями — в виде зарплаты, с которой не удерживается подоходный налог. Причем не нужно ждать до следующего года, деньги можно получать уже в текущем.

Подготовка пакета документов Хотя в целом список бумаг, необходимых для получения вычета у работодателя, совпадает с тем, который мы составили в главе, посвященной возврату налога через ИФНС, есть и существенные отличия.

Вам не нужно подавать декларацию 3-НДФЛ, а также справку о доходах по основному месту работы. Шаг 2. Подача документов в налоговую инспекцию Документы передаются в ИФНС по месту жительства такими же способами, как при получении вычета через налоговую инспекцию: лично, по почте, в электронной форме через личный кабинет на nalog.

В течение 30 дней ИФНС обязана выдать вам уведомление для работодателя о наличии у вас права на налоговый вычет. Передача уведомления работодателю Уведомление вместе с заявлением на получение вычета образец — на сайте nalog. Далее все расчеты производят там. Зарплату в полном объеме без удержания НДФЛ вы начнете получать с месяца подачи уведомления и до момента, пока вычет не исчерпается.

Заявление на возврат НДФЛ

Если вы оформляете на сайте Федеральной налоговой службы nalog. Если отправляете по почте, то бланк можно скачать в интернете и заполнить самостоятельно. Вы можете написать бумагу от руки, соблюдая логику изложения, предложенную ФНС, однако проще и надежнее воспользоваться готовым шаблоном. При обращении в налоговую инстанцию можно воспользоваться предложенным бланком.

Информация, содержащаяся в документе Составление заявления на предоставлении налогового вычета является обязательным при оформлении возврата. Без него даже при условии подачи декларации 3-НДФЛ и остальных документов результата не будет. Для заполнения документа вам понадобится следующая информация: Код инспекции, которая будет рассматривать документ.

Информация о сумме налогового вычета. Реквизиты вашего банковского счета. Общие правила заполнения Документ нужно заполнить самостоятельно. Если это вызывает затруднения, можно обратиться к посредникам, которые не только оформят, но и помогут собрать другие документы. Такие услуги предоставляют и частные предприниматели, и банки, например Сбербанк, Тинькофф банк и другие.

Однако за эту услуги придется заплатить. Если ваш налоговый вычет небольшой, то лучше постараться заполнить бумаги самому. Так вы научитесь составлять бумагу и сможете легко получать налоговые вычеты ежегодно. Если вы хотите распечатать бланк, найдите его в интернете в формате Excel он откроется на любом компьютере или PDF для его открытия нужна специальная программа. Распечатайте 3 листа. Заполнять нужно печатными буквами черными чернилами. При заполнении на компьютере, распечатайте с использованием черного цвета.

Используйте заглавные буквы шрифта Courier New, 18 пунктов. Подпись сделайте от руки. Не допускаются исправления, приписки. Инструкция по заполнению с примерами страниц Заявление состоит из трех страниц, рассмотрим, как правильно заполнить каждую. Здесь же вы увидите строку с данными КПП. Ее заполнять не нужно, так как она предназначена для организаций. Как узнать свой ИНН? Если у вас нет на руках соответствующей бумаги, то сделать это можно на сайте Федеральной налоговой службы.

В форму запроса нужно ввести свои данные, в том числе номер паспорта, дату и место выдачи, и если у вас есть идентификационный номер налогоплательщика — он появится в окне результата. Пример ИНН: Он должен состоять из 12 арабских цифр. Номер заявления. Код налоговой инспекции, которая будет рассматривать ваше дело. Его можно узнать на сайте ФНС, для этого понадобится ввести свой адрес. При заполнении документа в налоговом кабинете эти данные определяются автоматически.

Фамилия, имя, отчество. Разборчиво введите данные: фамилию на первой строке, имя на второй, отчество на третьей. При заполнении рукописного документа используйте печатные буквы. Далее необходимо указать причину переплаты. Указываем код платежа. Здесь необходимо указать размер суммы вычета, на который вы претендуете. Цифра должна быть ориентирована справа. Какую сумму указывать? Вы потратили на лечение 30 т. Таким образом, вы можете претендовать на 3,9 т. Налоговый период.

Если вы заполняете форму в налоговом кабинете — просто выберите год. Если печатную форму — внесите год таким образом: ГД.

В кабинете налогоплательщика он выдается автоматически. При ручном вводе определите на сайте ФНС код вашего региона и внесите. Код бюджетной классификации. Как его узнать? Это наименование налога. Вам нужен НДФЛ. Ставим количество страниц документа, количество документов, копии которых вы прилагаете. Далее подтверждаете достоверность данных, сообщаете свой телефон.

Ставите дату и подпись. Укажите реквизиты банка. При заключении договора на обслуживание вы получали эти сведения. Если они утеряны, надежнее всего получить их в личном кабинете своего банка. Или обратиться в отделение лично с паспортом. Вам нужно указать:.

Налоговая служба не в праве утверждать его форму. Однако, зачастую, на информационных стендах в налоговых инспекциях висят рекомендуемые формы подобных заявлений. Вы вправе составить заявление по той форме, которая рекомендована инспекцией или составить заявление на возврат налога так как вы хотите. Отказать вам в возврате налога лишь по тому основанию, что ваша форма не соответствует образцу налоговая служба не вправе.

Но лучше, во избежание не нужных споров, это сделать по официальной форме. Заявление на возврат налога в связи с оплатой лечения нужно составлять по форме, которая утверждена Приказом ФНС России от Эта форма является обязательной для всех! На нашем сайте есть: Образец заполненной формы заявления на возврат налога в связи с оплатой лечения.

Строки, которые вы должны оформить, заполнены красным шрифтом. Вы можете его скачать, заполнить ориентируясь на наш образец и указав собственные данные. О том, в какие сроки инспекция обязана вернуть налог смотрите по ссылке. Сейчас о том, как заявление заполняют. Общие правила Заявление состоит из трех листов. Обязательно заполняют только первые два титульный лист и банковские реквизиты.

Третий лист будет нужен, если на первых двух вы не вписали свой ИНН. В титульном листе указывают ваши данные и другую информацию о возвращаемом налоге в вашем случае это налог на доходы физических лиц. На второй лист вписывают ваши банковские реквизиты, по которым будут возвращены деньги. Третий лист посвящен индивидуальным сведениям о вас: паспортные данные и место регистрации прописки. Заявление можно заполнить от руки заглавными печатными буквами, а можно и на компьютере.

Но подпись на заявлении обязательно должна быть "живая" то есть нанесенная от руки. Ее проставляют только на титульном листе. Титульный лист заявления на возврат 1. Укажите свой ИНН. Если он вам не известен, то вы можете узнать его через наш сервис "Узнать свой ИНН". Для этого достаточно будет ввести ваши паспортные данные. Строку КПП заполнять не нужно. Она предназначена исключительно для организаций. Впишите номер страницы "". Укажите номер заявления в формате "1 - - - - - ". Если вы одном и том же году подаете второе заявление, то его номер будет "2 - - - - - " и т.

Несколько заявлений потребуется, например, если: - вы возвращаете налог сразу за несколько лет. На каждый год нужно составить свое заявление; - вы допустили ошибку в первом заявлении и подаете исправленный документ повторно. Напишите код налоговой инспекции в которую вы подаете заявление.

Если вы возвращаете налог на доходы по расходам на лечение это будет код инспекции по месту вашего жительства. Узнать код своей налоговой инспекции вы можете на сайте налоговой службы по ссылке. Укажите свои фамилию, имя и отчество заглавными печатными буквами в каждой строке заявления.

Заполненные строки будут выглядеть так: 6. В строке "Статус плательщика" укажите цифру "1". Далее укажите статью Налогового кодекса, на основании которой вам обязаны вернуть деньги. Это статья 78 Налогового кодекса 8. Затем укажите код причины переплаты. Если вы заплатили или с вас удержали лишнее - 1, если с вас взыскали сумму принудительно например, судебные приставы - 2, показатель - 3 касается только организаций.

При возврате налога за лечение здесь будет - "1". Далее укажите код платежа, который вы возвращаете. Если налог - 1, если сбор - 2, если страховой взнос - 3, если пени - 4, если штраф - 5. У вас здесь будет стоять "1". В следующую строку впишите сумму, которую вам обязаны вернуть. Цифра должна быть прижата к правой стороне строки см. Сумма налога к возврату должна совпадать с аналогичным показателем, указанным в декларации по налогу форма 3-НДФЛ. Сумма к возврату по заявлению должна совпадать с цифрами, вписанными в строку "Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета" Раздела 1 и строке "Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета" Раздела 2.

Если в Разделе 1 заполнено несколько строк , то вам понадобится и несколько заявлений. Далее укажите код налогового периода: две буквы, две цифры и год, за который возвращается налог. Вы возвращаете налог на доходы физических лиц. Он годовой. Поэтому здесь пишут "ГД". Годовой платеж имеет кода "00". Далее укажите год за который вы возвращаете переплату. Например, вы лечились в году и возвращаете переплату налога на доходы за год.

Тогда эта строка будет заполнена так: "ГД. ОКТМО - это код того региона, в котором с вас удержали налог на доходы. Получить такую справку нужно в компании где вы работаете.

Следующая строка КБК - это код бюджетной классификации доходов бюджета, который состоит из 20 цифр. У каждого налога свой КБК. Узнать этот код вы можете если у вас есть квитанция по налогу, который вы планируете вернуть, ранее полученная от налоговой инспекции этот код есть в квитанции.

Если квитанции нет ищите его в Интернете. Сейчас КБК для налога на доходы - 1 01 01 Его и нужно вписать. Но учитывайте, что этот код регулярно меняется. Поэтому проверьте его актуальность. Далее укажите количество страниц в заявлении - "" или "" и количество листов документов, которые вы прилагаете к этому заявлению. Если один лист - "", если два - "", если три - "" и т. Обычно документы, которые подтверждают ваши расходы на лечение, прилагают к налоговой декларации форма 3-НДФЛ.

Прикладывать их к повторно уже к заявлению не нужно. Поэтому у вас в этой строке будет проставлен прочерк. При возврате налога на доходы за год заполненные строки будут выглядеть так: Если вы сдаете заявление лично в последнем блоке титульного листа "Достоверность и полноту сведений, указанных Впишите номер своего телефона в формате "". Далее поставьте "живую" подпись и впишите текущую дату.

В блоке "Заполняется работником налогового органа" ничего писать не нужно. Если вы сдаете заявление самостоятельно, этот блок может быть заполнен так: Второй лист заявления - банковские реквизиты Этот лист нужен для банковских реквизитов по которым налоговая инспекция будет возвращать налог переплату.

Банковские реквизиты для зачисления денег возьмите в том банке, где у вас открыта карта или счет. По вашей просьбе вам дадут распечатку где все реквизиты будут указаны. Также вы можете их взять из личного кабинета того банка, в котором открыт счет если вы оформляли доступ в личный кабинет. В Сбербанке Он-лайн нужно зайти в данные своей карты или счета кликнув на него, зайти во вкладку "Информация по вкладу" и кликнуть ссылку "Реквизиты перевода на счет вклада".

Делают это так. Зайдите в данные своей карты или счета кликнув на него. Далее перейдите на вкладку "Информация по карте" и кликните на ссылку "Реквизиты перевода на счет карты". Откроется окно в котором будут все данные для зачисления денег банковские реквизиты.

Получив нужные реквизиты переходите к заполнению второго листа заявления. Вновь укажите свой ИНН и номер страницы - "". Впишите свою фамилию заглавными буквами и укажите инициалы. Запишите название банка полностью так, как это указано в банковских реквизитах. Запишите код вида счета , на который налоговая должна вернуть деньги: - 02 - если деньги будут зачислены на карточку или счет "до востребования" - 07 - если деньги будут зачислены на банковский вклад депозит.

Следующая часть заявления нужна для банковских реквизитов. Ее нужно заполнять очень внимательно. Одна ошибка в цифре и налоговики не смогут вернуть вам деньги. Поэтому проверяйте все цифры, которые вы указываете в заявлении.

Отметим, что д ля возврата налога вы должны указать на этом листе и свои банковские реквизиты. Если вы впишите в заявление реквизиты другого человека например, жены или мужа , то деньги по такому заявлению вам не перечислят.

Если вы оформляете на сайте Федеральной налоговой службы nalog. Если отправляете по почте, то бланк можно скачать в интернете и заполнить самостоятельно.

Если вы планируете получать данную льготу по месту работы необходимо составить другое заявление — о подтверждении права на вычет у налогового агента. Примечание: ознакомиться с заявлением на возврат НДФЛ при покупке квартиры можно здесь , с заявлением на возврат НДФЛ при заявлении вычета за обучение — здесь. Форма заявления Обязательной к применению формы указанного документа — нет. Вы можете составить заявление самостоятельно, указав в нем необходимые сведения, либо использовав уже готовый бланк, разработанный ФНС.

Отказать в приеме собственноручно составленного заявления налоговый орган не вправе. Порядок заполнения заявления Официального порядка заполнения заявления — нет, но в нем необходимо указать следующие сведения: Наименование код налогового органа, в который подается документ. Основание получение льготы. Данные о расчетном счете и банке его открывшем. Дата и подпись. При заполнении бланка, рекомендованного ФНС, обратите внимание на подсказки, приведенные в конце 3 листа.

Обратите внимание, что если в декларацию было внесено больше одного источника доходов, и вычет заявляется по доходам, полученным со всех мест работы, то заявлений должно быть столько же, сколько в 3-НДФЛ было указано работодателей. КБК — код бюджетной классификации. Каждому налогу и каждому действию с ним зачету, возврату, перечислению в бюджет соответствует определенный код КБК.

Код бюджетной классификации, указываемый в году в заявлении на возврат НДФЛ — 1 01 01

Составляем заявление на возврат НДФЛ (образец, бланк)

Налоговая служба не в праве утверждать его форму. Однако, зачастую, на информационных стендах в налоговых инспекциях висят рекомендуемые формы подобных заявлений. Вы вправе составить заявление по той форме, которая рекомендована инспекцией или составить заявление на возврат налога так как вы хотите. Отказать вам в возврате налога лишь по тому основанию, что ваша форма не соответствует образцу налоговая служба не вправе. Но лучше, во избежание не нужных споров, это сделать по официальной форме.

Получаете, допустим, 50 тысяч рублей в месяц — отдаете государству рублей налога. За год накапливается 78 рублей.

Заявление на налоговый вычет за лечение

.

.

Общие правила заполнения. Инструкция по заполнению с примерами страниц. 1 страница 2 страница 3 страница. Каких ошибок следует избегать?  Составление заявления на предоставлении налогового вычета является обязательным при оформлении возврата. Без него даже при условии подачи декларации 3-НДФЛ и остальных документов результата не будет. Для заполнения документа вам понадобится следующая информация  Пример расчета вычета: Вы потратили на лечение 30 т.р. Вам положен возврат в размере 30*13%=30*0,13= 3,9 т.р. Чтобы узнать, можете ли вы претендовать на полную сумму,необходимо произвести такие вычисления: з/п*12 мес*13%.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 13% ПО РАСХОДАМ НА ЛЕЧЕНИЕ / ЗАПОЛНЯЕМ 3-НДФЛ
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.